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****2025年预算公开目录
第一部分 ****2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 ****2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
****2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
****是中国共产党领导的人民团体和民间商会,****政府联系非公有制经济的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,承担着引导私营经济发展的职能。
1、参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商,发挥民主监督的作用。
2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
3、发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强和改进思想政治工作,坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康发展,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。
4、引导会员积极参加国家经济建设,推进社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。
5、指导非公企业和行业商会等专业组织的工作。
6、代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;为会员提供有关证明,协调关系,参与调解经济纠纷。
7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来,把个人**与全体人民的共同**结合起来,弘**华民族传统美德,先富帮后富,走共同**的道路,热心社会公益事业,积极参加扶贫光彩事业。
8、为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务,帮助会员改进经营管理,完善财会制度,照章纳税,提高自身素质和生产技术、产品质量。
9、组织会员出国、出境考察,举办和参加各种对内对外展销会、交易会,帮助会员开拓国内、国外市场,增进与**、**区、******商社团及工商经济界人士的联系和**,促进经济、技术和贸易**的发展,协助引进资金、技术、人才。
10、****政府和上级有关部门交办的各项工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,包括:办公室、会员经济股、社会公益股、****中心。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、强化政治引领,凝聚民营经济人士思想共识。一是认真开展党的二十大精神宣讲。要把党的二十大精****工商联的各类教育、培训、会议、活动中,持续推进党的二十大精神进企业、进商会。二是筑牢理想信念教育根基。创新开展爱国敬业、守法经营等理想信念主题教育活动,引导广大民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。三是抓好典型示范引领。****工商联成立72周年相关活动,深入开展民营经济发展成就宣传,推出一批改革创新、敢闯敢干、为我县发展做出卓越贡献的民营企业家先进典型,用榜样的力量提升企业家的发展信心,进一步在全社会营造尊商重商的良好氛围。
2、用心用情用力,助推民营经济高质量发展。一是用心搭建学习平台。以形势教育政策解读为重点,组织多层次的教育培训活动,帮助企业稳预期强信心。继续办好民营经济讲座,邀请知名专家学者为企授课;****工商联积极组织县内优秀企业负责人到国内知名高校参加培训,提升企业创新发展能力。二是用情聚焦精准服务。牢固树立“随时随刻倾听呼声、回应期待”的理念,把企业的呼声作为工作的第一信号,把企业的关切作为工作的第一视角,把企业的认可作为工作的第一标准,以雪中送炭的温暖、雨中打伞的贴心为民营企业发展做好服务。积极对接金融机构,持续引导企业运用“融信服”平台,拓宽企业融资渠道;依****中心,完善民营企业维权机制,保护企业合法权益,扎实推进“万所联万会”和商会人民调解工作,****法院、律师事务所沟通**,健全工作机制,提升服务能力,使商会调解成为化解民营经济领域矛盾纠纷的重要渠道;联合相关部门积极开展“大走访 大排查 解难题”活动,为企业稳岗招工做好服务。三是助力创优营商环境。聚焦民营企业发展诉求特别是“急难愁盼”问题,切实“沉下去”开展调研,形成高质量调研报告,****政府决策参考,共同努力打造让企业舒心、暖心、放心的营商环境。
3、尽心尽力尽责,推进商会改革和发展。一是强化商会党建工作。发挥好商会党组织“把方向、管大局、保落实”重要作用,引****政府中心工作同频共振,****政府工作重心在哪里,商会作用就发挥到哪里。持续推进商会“党建+统战”工作全覆盖,增强商会凝聚力、向心力、号召力,培养商会党建工作典型。二是加强商会组织建设。持续争创**“五好”县级工商联,指导基层商会创建“四好”商会。三是开展作风建设集中整治,扎实改进工作作风。全面贯彻从严治党要求,狠抓党风廉**反腐败教育,组织机****基地开展警示教育活动。深入开展“党纪学习教育”大讨论,让“崇尚学习、热爱工作、务实高效、大气谦和、追求卓越”****机关干部的价值引领。强化加强作风建设,落实构建亲清政商关系要求,全面从****部队伍建设,努力建设一支政治过硬、业务过硬、作风过硬,忠诚干****部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制7人,其中:行政编制3人,工勤人员编制1人,事业编制3人。在职实有7人,其中:财政全额保障7人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入****185.83元,其中:一般公共预算****185.83元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比减少62695.09元,减少原因是本年度公用经费标准下调、项目经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入****185.83元,其中:本年收入****185.83元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款****185.83元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少62695.09元,减少原因是本年度公用经费标准下调、项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出****185.83元。财政拨款安排支出****185.83元,其中:基本支出****185.83元,与上年对比减少72695.09元,减少原因是本年度公用经费标准下调;项目支出60000元,与上年对比增加10000元,增加原因是因上年有未支付项目资金预算在本年度。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于人员工资项支出和机构运行支出。一般公共预算支出 ****185.83元。其中:一般公共服务支出****468.76元;社会保障和就业支出181642.56元;卫生健康支出94757.51元;住房保障支出111317元。
五、对下专项转移支付情况
我单位无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《****政府采购法》的有关规定,****政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额3400元,其中:政府采购货物预算3400元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
****2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
****2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化。
(二)公务接待费
****2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
与上年对比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
****2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
****2025年预算批复完成专项业务1个,下达批复资金60000元,为2023-2025年代理记账专项经费。****财政局有关科室指导下,将所有的预算项目、预算经费,全部编制绩效目标,包括数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等方面进行科学设定,确保预算执行的科学性、合理性 、规范性。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
****机关运行经费安排变化情况及原因说明
****2025年机关运行经费安排86943.76元,其中办公费20000元、差旅费13250元、公务交通补贴34800元、福利费4951.92元、工会经费12741.84元、退休干部公用经费1200元。****机关正常运转的办公费、差旅费、工会费、福利费、交通补贴等支出。与上年对比减少了9195.12元,主要原因是本年度公用经费标准下调。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,****资产总额156324元,其中,流动资产0元,固定资产156324元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
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